Омский муниципальный район
Чернолучинское городское поселение

Список МО > Администрация Омского муниципального района > Поселения района > Чернолучинское городское > Целевые программы

Развитие социально-экономического потенциала Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы

 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

Администрация Чернолучинского городского поселения

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

08.10.2013г.    № 61 

 

Об утверждении муниципальной программы Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы»

 

 

В целях развития социально – экономического потенциала Чернолучинского городского поселения, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области от 30.08.2013 № 66 «Об утверждении  Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области»,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1. Утвердить муниципальную  программу «Развитие социально-экономического потенциала Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» (далее – муниципальная программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным за исполнение муниципальной  программы «Развитие социально-экономического потенциала Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» назначить Заместителя Главы Чернолучинского городского поселения Ревякина Сергея Николаевича.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

Глава городского поселения                                                                  Н.В.Юркив

 


 

Приложение к постановлению

Чернолучинского городского поселения

Омского муниципального района

Омской области

от 08.10.2013г.   №61

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы»

 

 

 


 

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области

 на 2014-2018 годы»

 

 

Наименование муниципальной программы Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)

Муниципальная программа Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» (далее - муниципальная программа).

Исполнитель муниципальной программы

Администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – Администрация).

Сроки реализации муниципальной программы

 2014-2018 годы.

Цель муниципальной программы

Повышение эффективности реализации муниципальной политики в развитии социально-экономического потенциала Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области.

 

 

 

 

 

Задачи муниципальной программы

1.      Обеспечение развития транспортной инфраструктуры и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области.

2.     Создание условий по обеспечению безопасности населения на территории Чернолучинского городского  поселения Омского муниципального района Омской области.

3.     Развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, молодежной политики, физической культуры и спорта, осуществление социальной поддержки граждан Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области.

4.     Обеспечение стабильного функционирования  отрасли жилищно-коммунального хозяйства на территории Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области.

5.     Формирование и развитие муниципальной собственности на территории Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области.

6.     Обеспечение условий для эффективного использования и сокращения издержек потребления энергетических ресурсов на территории Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области.

7.     Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области.

 

Подпрограммы муниципальной программы

1.      «Поддержка дорожного хозяйства и обеспечение безопасной эксплуатации дорог Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» (приложение № 1).

2.     «Обеспечение  пожарной безопасности   и  безопасности граждан  на водных объектах  в  Чернолучинском городском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» (приложение № 2).

3.     «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Чернолучинского городского  поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» (приложение № 3).

4.     «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» (приложение № 4).

5.      «Управление муниципальной собственностью Чернолучинского городского поселения  Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2018 годы» (приложение №5).

6.     «Повышение энергетической эффективности экономики Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2014-2018 годы» (приложение №6).

7.      «Совершенствование муниципального управления в Чернолучинском городском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» (приложение №7).

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы бюджета Чернолучинского городского поселения на реализацию муниципальной программы составят  47 616 612,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году –  10 351 338,00 рублей;

в 2015 году –  10 328 851,00 рублей;

в 2016 году -   10 122 564,00 рублей;

в 2017 году -   10 695 020,00 рублей;

в 2018 году -   10 958 864,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят   47 458 396,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году –  10 272 280,00 рублей;

в 2015 году –  10 249 693,00 рублей;

в 2016 году -   10 122 564,00 рублей;

в 2017 году -   10 695 020,00 рублей;

в 2018 году -   10 958 864,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят     рублей, в том числе по годам:

в 2014 году -   79 058,00 рублей;

в 2015 году -   79 158,00рублей;

в 2016 году -            0,00рублей;

в 2017 году -            0,00рублей;

в 2018 году -            0,00рублей.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить к 2018 году:

- проведение капитального и текущего ремонта автомобильных дорог поселения с твердым покрытием в объёме

- оборудование улиц общего пользования уличным освящением в количестве 5 шт.;

-  сокращение  количества пожаров и  несчастных случаев на водных объектах Чернолучинского городского поселения ;

- повышение культурного, физического и нравственного уровня развития населения Чернолучинского городского поселения;

-  повышение уровня жизни населения,  за счет  улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- формирование эффективных механизмов градостроительной деятельности, комплексного развития территории Чернолучинского городского поселения;

-  обеспечить экономию электрической, тепловой энергии и воды в натуральном и стоимостном выражении;

- увеличение удельного веса объектов в Чернолучинском городском поселении, оборудованных с учетом потребностей инвалидов до 100 процентов;

 

1Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области в сфере реализации муниципальной программы

 

Развитие Чернолучинского городского поселения в различных направлениях - важнейший показатель повышения благосостояния населения, предпосылка социальной и экономической стабильности поселения.

Чернолучинское городское поселение Омского муниципального района Омской области (далее – Чернолучинское поселение) образовано в 2005 году. Поселение расположено в северо-западной части Омского муниципального района Омской области, площадь Чернолучинского поселения составляет 6,3 тыс.кв или 0,18 процента территории Омского муниципального района Омской области (далее – Омский муниципальный район).

По данным статистического учета численность постоянного населения Чернолучинского  поселения по состоянию на 1 января 2013 года составляет 1,7 тыс. человек. Плотность населения, проживающего на территории Чернолучинского поселения, составляет 27 человек на 1 кв. км.

 Чернолучинское поселение образует один населенный пункт - д.п. Чернолучинский, который и является его административным центром.

Удаленность Чернолучинского поселения
до территориальной границы г. Омска составляет 31 км, до районного центра – 30 км.

Протяженность дорог поселения составляет 18.9 км, в том числе в муниципальной собственности 17700м,  из них грунтовые – 5340м, с твердым асфальтовым покрытием 12430м, не оформленные в собственность 1238м.

Дачный поселок  Чернолучинский  обеспечен регулярным транспортным сообщением, обслуживание населения осуществляется автомобильным  транспортом: автобусами ОАО «Облавтотранс» и маршрутными такси, принадлежащими Индивидуальным предпринимателям.

Учитывая особенное расположение Чернолучинского поселения – место отдыха и оздоровления людей, в Чернолучинском поселении проводится целенаправленная работа по благоустройству:  проведен ямочный ремонт дорожного покрытия, установлены дорожные знаки, мусорные контейнеры вдоль дорог, обустроены и оформлены клумбы, газоны, проводится озеленение, окос обочин, уборка лесо-парковых зон и иные мероприятия.

Но, несмотря на это существует ряд проблем в вопросах благоустройства, которые требуют постоянного решения.

Необходимость благоустройства территории поселения, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

Сегодня, коммунальное хозяйство Чернолучинского поселения характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью, высокой степенью аварийности, низкой эффективностью системы управления.         Актуальна проблема износа объектов коммунальной инфраструктуры. Постоянно требующей особого внимания является обеспечение жителей поселения водой.   Уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры составляет 70 процентов. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры связана как с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа, так и со строительством новых объектов, направленных на их замену.

В сфере культуры , в Чернолучинском поселении существует проблема размещения культурно-досугового центра.  Имеющиеся помещения требуют серьезного ремонта, для того чтобы обеспечить комфортный отдых людей.

 Для решения указанных проблем необходимо использование программно-целевого метода. Это позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

 

 

2. Цель и задачи программы

 

Целью муниципальной программы является повышение эффективности реализации муниципальной политики в развитии социально – экономического потенциала Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих задач:

1. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства на территории Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области.

      Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Поддержка дорожного хозяйства и обеспечение безопасной эксплуатации дорог Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы».

2.   Создание условий по обеспечению безопасности населения на территории Чернолучинского городского  поселения Омского муниципального района Омской области.

       Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Обеспечение  пожарной безопасности   и  безопасности граждан  на водных объектах  в  Чернолучинском городском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы».

3. Развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, молодежной политики, физической культуры и спорта, осуществление социальной поддержки граждан Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области.

       Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Чернолучинского городского  поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы».

4. Обеспечение стабильного функционирования  отрасли жилищно-коммунального хозяйства на территории Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области.

      Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы».

5.   Формирование и развитие муниципальной собственности на территории Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Чернолучинского городского поселения  Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2018 годы».

6.  Обеспечение условий для эффективного использования и сокращения издержек потребления энергетических ресурсов на территории Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области.

      Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Повышение энергетической эффективности экономики Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2014-2018 годы».

7. Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области.

      Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в Чернолучинском городском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы».

 

      3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

 

Выполнение мероприятий программы позволит к концу 2018 года обеспечить:

- увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в границах поселения от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в границах поселения до 50 процентов;

- эффективное содержание автомобильных дорог общего пользования в надлежащем состоянии;

-   сокращение  количества пожаров и  несчастных случаев на водных объектах Чернолучинского городского поселения;

-  повышение культурного, физического и нравственного уровня развития населения Чернолучинского городского поселения;

-  увеличение доли протяженности освещенных частей улиц в общей протяженности улиц до 80 процентов;

- снижение уровня износа тепловых сетей и оборудования коммунальной инфраструктуры до 80 процентов к 2019 году;

- утверждение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки;

- оформление правоустанавливающих документов на объекты муниципальной собственности;

-  сокращение  издержек потребления энергетических ресурсов на территории Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области;

- формирования эффективных механизмов управления муниципальной собственностью Чернолучинского городского поселения;

- повышение эффективности деятельности Администрации Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области;

- исполнение расходных обязательств Администрации Чернолучинского городского поселения в размере 100 процентов.

 

4. Сроки реализации программы

 

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2014-2018 годов.

 

5. Финансовое обеспечение программы

 

Общие расходы бюджета Чернолучинского городского поселения на реализацию муниципальной программы составят  47 616 612,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году –  10 351 338,00 рублей;

в 2015 году –  10 328 851,00 рублей;

в 2016 году -   10 122 564,00 рублей;

в 2017 году -   10 695 020,00 рублей;

в 2018 году -   10 958 864,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят   рублей, в том числе по годам:

в 2014 году -          рублей;

в 2015 году -          рублей;

в 2016 году -          рублей;

в 2017 году -          рублей;

в 2018 году -          рублей.

Из общего объема расходы бюджета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят     рублей, в том числе по годам:

в 2014 году -          рублей;

в 2015 году -          рублей;

в 2016 году -          рублей;

в 2017 году -          рублей;

в 2018 году -          рублей.     

    Объем финансирования муниципальной программы позволит решить поставленные задачи перед Администрацией Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области и достичь ожидаемых результатов.

 

6. Система управления реализацией программы

 

Администрация организует проверку выполнения программных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки осуществляется анализ, и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации  подпрограммы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий муниципальной программы в Администрации, являются:

- Глава городского поселения -  за реализацию программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий программы, оперативное управление и общий контроль за ходом реализации Программы.

Заместитель Главы городского поселения – за формирование отчетности о ходе реализации Программы, проведение оценки эффективности реализации Программы.

- Специалисты администрации – за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий Программы в рамках своей компетенции.

  Соисполнителями, ответственными за реализацию мероприятий муниципальной программы являются:

- МКУ «Информационно-хозяйственное управление Администрации Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области» – за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий Программы в рамках своей компетенции.

-  Руководитель МБУ  КДЦ «Чернолучинский»  – за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий Программы в рамках своей компетенции.

- Заведующий Чернолучинским отделом МКУ «Центр по работе с детьми и молодёжью" Омского муниципального района Омской области» за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий Программы в рамках своей компетенции.

- Специалист по работе с молодёжью  МКУ «Центр по работе с детьми и молодёжью" Омского муниципального района Омской области», закрепленный за д.п.Чернолучинский - за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий Программы в рамках своей компетенции.

 

 

 

 


 

Приложение № 2

к муниципальной программе 

Чернолучинского городского поселения

Омского муниципального района

Омской области  «Развитие

социально-экономического потенциала Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы»

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма

«Поддержка дорожного хозяйства и обеспечение безопасной эксплуатации дорог Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2018 годы»

 

 

Наименование муниципальной программы Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области

Муниципальная программа Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы»

Наименование подпрограммы муниципальной программы Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма)

Поддержка дорожного хозяйства Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы (далее – подпрограмма)

Исполнители подпрограммы

Администрация Чернолучинского городского поселения

Исполнители мероприятий подпрограммы

Администрация Чернолучинского городского поселения;

МКУ «Информационно-хозяйственное управление Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области».

Срок реализации подпрограммы

2014-2018 годы

Цель подпрограммы

Проведение муниципальной политики, направленной на развитие дорожного хозяйства, обеспечение устойчивого функционирования дорожного хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог местного значения.

Задача подпрограммы

Улучшение состояния автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта, модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение транспортной доступности населения, совершенствование транспортной инфраструктуры на территории Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области

Основные мероприятия подпрограммы

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в городском поселении

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы бюджета Чернолучинского городского поселения на реализацию подпрограммы составят

2 758 100,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 505 100,00 рублей;

в 2015 году – 519 500,00 рублей;

в 2016 году – 544 500,00 рублей;

в 2017 году – 574 500,00 рублей;

в 2018 году – 614 500,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят   16 938 170,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 505 100,00 рублей;

в 2015 году – 519 500,00 рублей;

в 2016 году – 544 500,00 рублей;

в 2017 году – 574 500,00 рублей;

в 2018 году – 614 500,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят 0,00  рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 0,00 рублей;

в 2015 году - 0,00 рублей;

в 2016 году - 0,00 рублей;

в 2017 году - 0,00 рублей;

в 2018 году - 0,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Проведение к 2019 году капитального и текущего ремонта  автомобильных дорог поселения с твердым покрытием в объеме до 12,1 тыс. кв.

Целевые индикаторы подпрограммы

- площадь автомобильных дорог муниципального района с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт (тыс. кв.м.)

 

 

1.     Характеристика текущего состояния Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области в сфере реализации подпрограммы.

 

Аварийность на дорогах поселения является одной из серьезнейших проблем и в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Основными видами ДТП являются:

- наезд на пешехода;

- столкновение транспортных средств;

- опрокидывание транспортных средств;

- наезд транспортных средств на препятствие.

Обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- высокий транспортный поток, связанный с тем, что поселение является курортным местом отдыха и лечения в основном приезжего населения;

- местонахождением  на территории поселения зон отдыха детей и граждан с примыканием их к основным транспортным сетям поселения;

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение заторов. Практически каждому третьему происшествию сопутствовали недостатки в содержании улично-дорожной сети и технических средств регулирования, отсутствие или плохая различимость дорожной разметки, неисправность или недостаточное освещение, отсутствие ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек или не оптимальное их расположение.

Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Сложившееся положение дел усугубляется неэффективным использованием рычагов воздействия на негативные процессы, происходящие в области обеспечения безопасности дорожного движения. Принимаемые меры не носят целенаправленного характера, не подчинены единой задаче и, как следствие, не могут коренным образом изменить существующие негативные тенденции в этой области.

 

2. Цели и задачи подпрограммы

 

Целью подпрограммы является проведение муниципальной политики, направленной на развитие дорожного хозяйства, обеспечение устойчивого функционирования дорожного хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог местного значения.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующей задачи: улучшение состояния автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта, модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение транспортной доступности населения, совершенствование транспортной инфраструктуры на территории Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области.

 

3. Срок  реализации подпрограммы

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2018 годов.

 

4.     Описание входящих в состав подпрограммы основных  мероприятий

 

Подпрограмма «Поддержка дорожного хозяйства и обеспечение безопасной эксплуатации дорог Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» включает следующее основное мероприятие:

- содержание автомобильных дорог общего пользования в городском поселении.

 

5. Объемы и источники финансирования подпрограммы

 

    Общие расходы бюджета Чернолучинского городского поселения на реализацию подпрограммы составят

2 758 100,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 505 100,00 рублей;

в 2015 году – 519 500,00 рублей;

в 2016 году – 544 500,00 рублей;

в 2017 году – 574 500,00 рублей;

в 2018 году – 614 500,00 рублей.

     Из общего объема расходы бюджета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят   16 938 170,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 505 100,00 рублей;

в 2015 году – 519 500,00 рублей;

в 2016 году – 544 500,00 рублей;

в 2017 году – 574 500,00 рублей;

в 2018 году – 614 500,00 рублей.

     Из общего объема расходы бюджета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят 0,00  рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 0,00 рублей;

в 2015 году - 0,00 рублей;

в 2016 году - 0,00 рублей;

в 2017 году - 0,00 рублей;

в 2018 году - 0,00 рублей.

 

6. Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы выполнения мероприятий подпрограммы

 

Основное мероприятие – Содержание дорог общего пользования в городском поселении.

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия:

-  мероприятия  по очистке  и  содержанию дорог;

-  мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в границах поселения;

-  разработка проектно-сметной документации на капитальный и ямочный ремонт дорог местного значения и тротуары;

- организация ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории поселения;

 Целевые индикаторы - площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, находящихся в  собственности поселения, в отношении которых произведен капитальный  ремонт (тыс. кв.м.)

                                                                                                                                                                                       

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, ожидаются положительные изменения в создании условий для устойчивого функционирования дорожного хозяйства в Чернолучинском городском поселении.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит к концу 2018 года обеспечить:

- проведение  капитального ремонта  автомобильных дорог поселения с твердым покрытием в объеме 67,0 тыс. кв.

 

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы

 

Администрация организует проверку выполнения подпрограммных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки осуществляется анализ и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации подпрограммы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы являются:

-   С.Н.Ревякин,  заместитель Главы городского поселения – осуществляет оперативное управление и общий контроль за ходом реализации подпрограммы;

- Н.А.Черняев, директор МКУ «Информационно-хозяйственное управление Администрации Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области» - отвечает за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы, оперативное управление и общий контроль за ходом реализации подпрограммы; ежеквартально подавать информацию по содержанию автомобильных дорог.

- С.Н.Ревякин заместитель Главы городского поселения и Н.А.Черняев,  директор МКУ «Информационно-хозяйственное управление Администрации Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области» – за формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации подпрограммы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

к муниципальной программе 

Чернолучинского городского поселения

Омского муниципального района

Омской области  «Развитие

социально-экономического потенциала Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Подпрограмма

 

«Обеспечение  пожарной безопасности   и  безопасности граждан  на водных объектах  в  Чернолучинском городском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2018 годы»

 

Наименование

муниципальной программы Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области

Муниципальная программа Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы»

Наименование подпрограммы муниципальной программы Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области

Обеспечение  пожарной безопасности   и  безопасности граждан  на водных объектах  в  Чернолучинском городском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы

Исполнители

подпрограммы

Администрация Чернолучинского городского поселения

Исполнители

мероприятий

подпрограммы 

Администрация Чернолучинского городского поселения;

 МКУ «Информационно-хозяйственное управление Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области;

Отдел БУ «Центр по работе с детьми и молодежью»;

ПЦ №73 ФПС по охране Омского района (по согласованию).

Срок реализации подпрограммы

2014-2018 годы.

Цель подпрограммы

Создание условий по обеспечению безопасности населения на территории Чернолучинского городского  поселения Омского муниципального района Омской области.

Задачи подпрограммы

- Содействовать обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории поселения 

- Содействовать обеспечению безопасности  граждан на водных объектах, расположенных на территории поселения.

 

Перечень основных

мероприятий

 

1.Организационно-практические мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  на территории Чернолучинского городского поселения.

2.Обеспечение безопасности граждан на водных объектах.

Объёмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы бюджета Чернолучинского городского поселения на реализацию подпрограммы составят 179145,00рублей

рублей, в том числе по годам:

в 2014 году –  42065,00 рублей;

в 2015 году –  35735,00рублей;

в 2016 году -   32185,00рублей;

в 2017 году -    32855,00рублей;

в 2018 году -    36305,00рублей.

Из общего объема расходы бюджета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят  179145рублей, в том числе по годам:

в 2014 году -  42065,00 рублей;

в 2015 году -  35735,00рублей;

в 2016 году -  32185,00рублей;

в 2017 году -   32855,00рублей;

в 2018 году -   36305,00рублей.

Из общего объема расходы бюджета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят     рублей, в том числе по годам:

в 2014 году -   0рублей;

в 2015 году -   0рублей;

в 2016 году -   0рублей;

в 2017 году -   0рублей;

в 2018 году -   0рублей.

Ожидаемые результаты

реализации

подпрограммы

- сокращение  количества пожаров произошедших на территории  Чернолучинского городского поселения с пострадавшими не более чем до 1 случая в год;

- сокращение  количества несчастных случаев на водных объектах Чернолучинского городского поселения с пострадавшими до нулевого значения;

 

Целевые индикаторы

подпрограммы

-прогнозируемое количество пожаров произошедших на территории  Чернолучинского городского поселения с пострадавшими

- снижение количества пожаров произошедших на территории  Чернолучинского городского поселения с пострадавшими

- прогнозируемое количество несчастных случаев на водных объектах Чернолучинского городского поселения с пострадавшими

- снижение количества несчастных случаев, произошедших на водных объектах Чернолучинского городского поселения с пострадавшими

 

1.     Характеристика текущего состояния Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области в сфере реализации подпрограммы.

 

Вопросы обеспечения безопасности граждан относятся к числу национальных приоритетных задач, закрепленных конституцией РФ и законодательными актами Омского региона. К полномочиям органов местного самоуправления отнесено обеспечение первичных мер пожарной безопасности, создание муниципальной пожарной охраны.

Состояние защищённости жизни и здоровья граждан, их имущества и муниципального имущества, а также имущества организаций от пожаров на территории муниципального образования продолжает оставаться не достаточно высоким, что является следствием неэффективного функционирования системы обеспечения пожарной безопасности.

         К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряженность оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе следует отнести высокую степень изношенности жилого фонда, отсутствие экономических возможностей поддержания противопожарного состояния зданий, низкая обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения и оповещения о пожаре, а также современными первичными средствами пожаротушения.

         Подавляющая часть населения не имеет чёткого представления о реальной опасности пожаров, система мер по противопожарной пропаганде и обучению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан пожар представляется маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования и как следствие, около 80% пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнём.

         Анализ причин, от которых возникают пожары и гибнут люди, убедительно показывает, что предупредить их возможно, опираясь на средства противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро производить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня.

Существенной проблемой в сфере пожарной безопасности и Чернолучинского городского поселения являются:

-  особенности  месторасположения  поселения, а именно поселение обрамлено и имеет вкрапления внутри их лесного массива,  реликтовых лесов, которые являются привлекательным местом неорганизованного отдыха и соответственно источником пожаров;

- в летний период времени  численность граждан находящихся на территории поселения резко увеличивается ( с 1,8 тысяч человек до 6,5 человек)  за счет туристических паломников, дачников, детей, приезжающих на отдых в оздоровительные учреждения  и отдыхающих в санаторно-курортных учреждениях.

Кроме того, д.п.Чернолучинский с нескольких сторон огибает река Иртыш, являющаяся местом неорганизованного и рискованного водного отдыха жителей и гостей поселка.

 На фоне данных факторов сегодня  остро ощутима  проблема низкого уровня знаний у населения и отдыхающих правил поведения в случае возникновения пожара  и  правил поведения на водных объектах.

Статистика пожаров на территории Чернолучинского городского поселения представлена следующим образом:

Показатель

2011год

2012год

9 мес. 2013год

Количество пожаров

2

4

1

Количество смертей в результате пожаров

0

1

0

Количество травм в результате пожаров

0

 

1

0

 

Статистика несчастных случаев на воде пожаров на территории Чернолучинского городского поселения представлена следующим образом:

Показатель

2011год

2012год

9 мес. 2013год

Количество случаев

0

0

1

Количество смертей в результате  несчастных случаев

0

0

1

Данные  проблемы может быть решена путем целенаправленной работы по  предупреждению  возникновения чрезвычайных ситуаций, посредством обеспечения первичных мер пожарной безопасности Чернолучинского городского поселения и  формирования в сознании местных жителей и отдыхающих правил поведения на водных объектах, а так же возможного создания организованного места водного  отдыха граждан.

Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить конкретное целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы, а также способствует эффективному планированию мероприятий и мониторингу их результатов.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:

- ухудшение социально-экономической ситуации на территории Омской области;

- крупные техногенные аварии и экологические катастрофы на территории Омской области;

-  недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий программы.

         Указанные риски могут привести к значительному ухудшению состояния существующей системы обеспечения пожарной безопасности, безопасности на воде в том числе в части возможного увеличения количества человеческих потерь, а также к уничтожению значимых для развития Чернолучинского городского поселения объектов.

 

2. Цель и задачи подпрограммы

 

Цель подпрограммы :  Создание условий по обеспечению безопасности населения на территории Чернолучинского городского  поселения Омского муниципального района Омской области.

Заданные цели программы планируется осуществить посредством решения следующих задач:

- содействовать обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории поселения 

- содействовать обеспечению безопасности  граждан на водных объектах, расположенных на территории поселения.

 

                  3. Срок реализации подпрограммы

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2018 годов.

 

4.Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий

           Подпрограмма «Обеспечение  пожарной безопасности   и  безопасности граждан  на водных объектах  в  Чернолучинском городском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы»   предусматривает  проведение следующих основных мероприятий:

 1.Организационно-практические мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  на территории Чернолучинского городского поселения.

 2. Обеспечение безопасности граждан на водных объектах.

 

                     5.Объемы финансирования подпрограммы

 

            Общие расходы бюджета Чернолучинского городского поселения на реализацию подпрограммы составят 179145,00рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 42065,00 рублей;

в 2015 году –  35735,00рублей;

в 2016 году -   32185,00рублей;

в 2017 году -    32855,00рублей;

в 2018 году -    36305,00рублей.

Из общего объема расходы бюджета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят   179145,00рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 42065,00 рублей;

в 2015 году -  35735,00рублей;

в 2016 году -   32185,00рублей;

в 2017 году -    32855,00рублей;

в 2018 году -    36305,00рублей.

Из общего объема расходы бюджета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят     рублей, в том числе по годам:

в 2014 году -   0рублей;

в 2015 году -   0рублей;

в 2016 году -   0рублей;

в 2017 году -   0рублей;

в 2018 году -   0рублей.

 

6.Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы выполнения мероприятий подпрограммы

 

Основное мероприятие Организационно-практические мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  на территории Чернолучинского городского поселения.

Наименование мероприятий в рамках основного мероприятия:

-       Приобретение и установка средств защиты  и противопожарного инвентаря;

-       Создание минерализованных противопожарных полос у населенного пункта;

-       Изготовление и распространение  средств  наглядной агитации и учебно-методического материала.

Целевые индикаторы - прогнозируемое количество пожаров произошедших на территории  Чернолучинского городского поселения с пострадавшими, единиц;

 

Основное мероприятие  Обеспечение безопасности граждан на водных объектах.

Наименование мероприятий в рамках основного мероприятия:

-       Изготовление, покупка и установка знаков и аншлагов предупреждающих знаков;

-       Организация  содержания  и  уборки  территории мест массового отдыха населения на воде;

-       Изготовление памяток населению по безопасности на воде.

Целевые индикаторы - прогнозируемое количество произошедших несчастных случаев на водных объектах Чернолучинского городского поселения с пострадавшими, единиц;


 

 

7.     Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2019 году году обеспечить достижение следующих основных результатов (по сравнению с 2013 годом):

- сократить  количество пожаров произошедших на территории  Чернолучинского городского поселения с пострадавшими не более чем до 1 случая в год;

- сократить количество несчастных случаев на водных объектах Чернолучинского городского поселения с пострадавшими до нулевого значения;

 

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы

 

Администрация организует проверку выполнения подпрограммных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки осуществляется анализ и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации подпрограммы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы являются:

-   С.Н.Ревякин,  заместитель Главы городского поселения – осуществляет оперативное управление и общий контроль за ходом реализации подпрограммы;

- Н.А.Черняев, директор МКУ «Информационно-хозяйственное управление Администрации Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области» - отвечает за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы, оперативное управление и общий контроль  за ходом реализации подпрограммы; ежеквартально собирают информацию об исполнении каждого мероприятия подпрограммы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям подпрограммы.

- Главный специалист - финансист – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, (по году – не позднее 10 числа второго месяца года, предоставляет сведения о финансовом освоении мероприятий программы для обобщения его ответственными лицами;

-  С.Н.Ревякин заместитель Главы городского поселения и Н.А.Черняев,  директор МКУ «Информационно-хозяйственное управление Администрации Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области» – за формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации подпрограммы.


 

 

Методика оценки эффективности подпрограммы в рамках основного мероприятия    Организационно-практические мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  на территории Чернолучинского городского поселения.

Для оценки эффективности реализации программы будут использоваться следующие целевые индикаторы:

1) прогнозируемое количество пожаров произошедших на территории  Чернолучинского городского поселения с пострадавшими, единиц;

Прогнозируемое количество пожаров произошедших на территории  Чернолучинского городского поселения с пострадавшими определяются по данным федеральной противопожарной службы по Омской области за отчетный период.

Значение индикатора, отражающего снижение количества пожаров произошедших на территории  Чернолучинского городского поселения с пострадавшими, определяется как отношение разности между количеством пожаров произошедших на территории  Чернолучинского городского поселения с пострадавшими в отчетном году по сравнению с предшествующим годом.

         Комплексная оценка эффективности программы будет производиться исполнителем координатором программы на основе соотношения установленных программой значений целевых индикаторов с фактически достигнутыми значениями.

 

Расчет эффективности программы осуществляется по формуле:

 

, где:

 

Э - эффективность программы (в процентах);

Ti - значение i-го целевого индикатора, указанное в программе;

Tiф - фактическое значение i-го целевого индикатора;

n - количество целевых индикаторов.

При значениях Э, равных 100 процентам или превышающих 100 процентов, делается вывод о положительных результатах реализации программы.

При значении Э меньше 100 процентов проводится анализ причин невыполнения программы и разрабатываются предложения по достижению заданных значений целевых индикаторов с возможной корректировкой программы.

 

Методика оценки эффективности подпрограммы в рамках основного мероприятия     Обеспечение безопасности граждан на водных объектах:

Для оценки эффективности реализации программы будут использоваться следующие целевые индикаторы:

1) прогнозируемое количество произошедших несчастных случаев на водных объектах Чернолучинского городского поселения с пострадавшими, единиц;

Прогнозируемое количество нечастных случаев произошедших на территории  Чернолучинского городского поселения с пострадавшими определяются по данным  МЧС  за отчетный период.

Значение индикатора, отражающего снижение количества несчастных случаев произошедших на водных объектах, на территории  Чернолучинского городского поселения с пострадавшими, определяется как отношение разности между количеством несчастных случаев на территории  Чернолучинского городского поселения с пострадавшими в отчетном году по сравнению с предшествующим годом.

Комплексная оценка эффективности программы будет производиться исполнителем координатором программы на основе соотношения установленных программой значений целевых индикаторов с фактически достигнутыми значениями.

 

Расчет эффективности программы осуществляется по формуле:

 

, где:

 

Э - эффективность программы (в процентах);

Ti - значение i-го целевого индикатора, указанное в программе;

Tiф - фактическое значение i-го целевого индикатора;

n - количество целевых индикаторов.

При значениях Э, равных 100 процентам или превышающих 100 процентов, делается вывод о положительных результатах реализации программы.

При значении Э меньше 100 процентов проводится анализ причин невыполнения программы и разрабатываются предложения по достижению заданных значений целевых индикаторов с возможной корректировкой программы.

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3

к муниципальной программе 

Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района

Омской области  «Развитие

социально-экономического потенциала Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы»

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма

«Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Чернолучинского городского  поселения  Омского муниципального района Омской области

на 2014-2018 годы»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Чернолучинского городского  поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Чернолучинского городского  поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2018 годы»

 

Наименование муниципальной

программы Чернолучинского городского  поселения Омского муниципального района Омской области

Муниципальная программа Чернолучинского городского  поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Чернолучинского городского  поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы»

Наименование подпрограммы муниципальной программы Чернолучинского городского  поселения Омского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма)

Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Чернолучинского городского  поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы

Исполнители подпрограммы

Администрация Чернолучинского городского  поселения

Исполнители мероприятий подпрограммы

Администрация Чернолучинского городского  поселения, Чернолучинский КДЦ, Заведующий Чернолучинским отделом МКУ «Центр по работе с детьми и молодёжью", Специалист по работе с молодёжью  МКУ «Центр по работе с детьми и молодёжью" Омского муниципального района Омской области», закрепленный за д.п.Чернолучинский.

Срок реализации подпрограммы

2014-2018 годы

Цель подпрограммы

Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально-культурной сфере

 

Задача подпрограммы

Развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, молодежной политики, физической культуры и спорта

Перечень основных мероприятия подпрограммы

1. Развитие творческого потенциала поселения;

2. Повышение информационно-культурного уровня жителей поселения;

3. Реализация молодежной политики на территории поселения;

4. Развитие физической культуры и спорта в поселении.

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы бюджета поселения на реализацию подпрограммы составят 6 251 456,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 1 074 515,00 рублей;

в 2015 году – 1 242 675,00 рублей;

в 2016 году – 1 300 715,00 рублей;

в 2017 году – 1 410 105,00 рублей;

в 2018 году – 1 223 446,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Чернолучинского городского  поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 22 353 966,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 1 074 515,00 рублей;

в 2015 году – 1 242 675,00 рублей;

в 2016 году – 1 300 715,00 рублей;

в 2017 году – 1 410 105,00 рублей;

в 2018 году – 1 223 446,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Чернолучинского городского  поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году – 0,00 рублей;

в 2017 году – 0,00 рублей;

в 2018 году – 0,00 рублей 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2019 году:

- сохранение доли населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Чернолучинского городского  поселения на уровне 30 процентов;

- увеличение доли  населения Чернолучинского городского  поселения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, к 2019 году до 80%;

- увеличение доли  «читающего» населения Чернолучинского городского  поселения и посещающего библиотеку до 30%.

- увеличение количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в культурно-массовых мероприятиях, спортивных мероприятиях, в общественной жизни поселка к 2019 году до 100 человек;

- увеличение удельного веса населения Чернолучинского городского  поселения занимающегося физической культурой и спортом,  от общей численности населения поселения  до 20 процентов.

 

Целевые индикаторы подпрограммы

доля населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Чернолучинского городского  поселения (процентов);

- доля населения, посещающего библиотеку, от общего числа жителей Чернолучинского городского  поселения (процентов);

- количество молодежи от 14 до 30 лет, участвующих в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях, в общественной жизни поселка;

- доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом,  от общей численности населения Чернолучинского городского  поселения (процентов).

 

 

1.     Характеристика текущего состояния Чернолучинского городского  поселения Омского муниципального района Омской области

в сфере реализации подпрограммы.

 

Современное понимание роли и места культуры в развитии государства и общества диктует важнейшие цели культурной политики Чернолучинского городского  поселения: обеспечение права граждан на участие в культурной жизни и свободу творческого самовыражения, создание оптимальных условий для расширения доступности культурных ценностей и повышения качества культурных услуг.

Мероприятие подпрограммы - развитие творческого потенциала поселения обусловлено необходимостью формирования условий для сохранения, развития и пропаганды культурных ценностей и традиций поселка.

Последовательное выполнение поставленных задач в подпрограмме позволит создать условия для раскрытия творческого потенциала и реализации культурной самобытности жителей Чернолучинского городского  поселения, формирования духовно-нравственных основ общества и сохранения культурных традиций Чернолучинского городского  поселения, обеспечения равного и свободного доступа населения ко всему спектру культурных благ и услуг.

Государственная молодежная политика является системой государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности.

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп дальнейшего продвижения России по пути демократических преобразований.

Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам.

В Чернолучинском городском поселении, важнейшим направлением молодежной политики по увеличению возможностей трудоустройства и творческой самореализации молодежи является работа по профессиональной ориентации подрастающего поколения, содействие занятости молодых граждан, в том числе временной и сезонной занятости подростков и молодежи.

Мероприятие подпрограммы - развитие молодежной политики на территории Чернолучинского поселения  представляет собой систему мер по реализации молодежной политики, направленных на создание правовых, экономических и организационных условий для самореализации и многостороннего развития молодежи, включения ее в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь города и носит преемственный характер, что обеспечивает развитие положительных результатов в реализации молодежной политики.

В рамках подпрограммы будет продолжена работа по развитию органов молодежного самоуправления. При этом одним из ключевых инструментов решения задачи должно стать широкомасштабное внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, которые позволят установить взаимодействие со всеми представителями целевой группы.

Подпрограмма носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в осуществлении мер по реализации государственной молодежной политики, направленной на создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки молодежных общественных объединений

 

2. Цели и задачи подпрограммы

 

Основной целью подпрограммы является повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально-культурной сфере.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующей задачи:  развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, улучшение библиотечного обслуживания, молодежной политики, физической культуры и спорта.

 

3. Срок реализации подпрограммы

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2018 годов.

 

1.     Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

 

          Подпрограмма «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Чернолучинского городского  поселения  Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» включает следующие основные мероприятия:

1. Развитие творческого потенциала поселения;

2. Повышение информационно-культурного уровня жителей поселения;

3. Реализация молодежной политики на территории поселения;

4. Развитие физической культуры и спорта в поселении.

 

 

5. Объемы и источники финансирования подпрограммы

 

            Общие расходы бюджета поселения на реализацию подпрограммы составят 6 251 456,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 1 074 515,00 рублей;

в 2015 году – 1 242 675,00 рублей;

в 2016 году – 1 300 715,00 рублей;

в 2017 году – 1 410 105,00 рублей;

в 2018 году – 1 223 446,00 рублей.

            Из общего объема расходы бюджета Чернолучинского городского  поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 22 353 966,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 1 074 515,00 рублей;

в 2015 году – 1 242 675,00 рублей;

в 2016 году – 1 300 715,00 рублей;

в 2017 году – 1 410 105,00 рублей;

в 2018 году – 1 223 446,00 рублей.

           Из общего объема расходы бюджета Чернолучинского городского  поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году – 0,00 рублей;

в 2017 году – 0,00 рублей;

в 2018 году – 0,00 рублей 

6.Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы выполнения мероприятий подпрограммы

 

Основное мероприятие - развитие творческого потенциала поселения.

Наименование мероприятий в рамках основного мероприятия:

 организация культурно – досугового обслуживания населения учреждением культуры;

Основное мероприятие - повышение информационно-культурного уровня жителей поселения.

Наименование мероприятий в рамках основного мероприятия:

 мероприятия Чернолучинской библиотеки - филиала  Омской ЦРБ

Основное мероприятие - реализация молодежной политики на территории поселения.

Наименование мероприятий в рамках основного мероприятия:

организационно – воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи.

Основное мероприятие – развитие физической культуры и спорта в поселении.

Наименование мероприятий в рамках основного мероприятия:

   развитие материально-технический базы для занятия  физической культурой и спортом в поселении;

-                   организация, подготовка, проведение и участие в областных, районных, межпоселковых и внутрипоселковых спортивных мероприятиях, соревнованиях и праздниках.

Расчет целевых индикаторов осуществляется после завершения реализации подпрограммы:

-  доля населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Чернолучинского городского  поселения (процентов);

-  доля населения, посещающего библиотеку, от общего числа жителей Чернолучинского городского  поселения (процентов);

- количество молодежи от 14 до 30 лет, участвующих в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях, в общественной жизни поселка;

- доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом,  от общей численности населения Чернолучинского городского  поселения (процентов).

 

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

              Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2019 году:

- сохранить долю населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Чернолучинского городского  поселения на уровне 40%;

- увеличить удельный вес населения Чернолучинского городского  поселения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, к 2019 году до 80 процентов;

- увеличение доли  «читающего» населения Чернолучинского городского  поселения и посещающего библиотеку до 56%.

          - увеличить количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в культурно-массовых мероприятиях, спортивных мероприятиях, в общественной жизни поселка к 2019 году до 300 человек;

         - увеличить удельный вес населения Чернолучинского городского  поселения занимающегося физической культурой и спортом,  от общей численности населения поселения  до 20 процентов.

 

8.  Описание системы управления реализацией подпрограммы

Администрация организует проверку выполнения подпрограммных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки осуществляется анализ и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации подпрограммы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы являются:

              -   С.Н.Ревякин,  заместитель Главы городского поселения – осуществляет оперативное управление и общий контроль за ходом реализации подпрограммы;

- С.А.Каримова , заведующий филиалом КДЦ Чернолучинский, Н.А.Попкова, заведующий Чернолучинским отделом МКУ «Центр по работе с детьми и молодёжью", Е.А.Капаницкая, - библиотекарь,  А.Н.Кондратьев, специалист по работе с молодёжью  МКУ «Центр по работе с детьми и молодёжью" Омского муниципального района Омской области», закрепленный за д.п. Чернолучинский. - за реализацию программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий программы, оперативное управление и общий контроль за ходом реализации подпрограммы; ежеквартально подавать сведения  о проведении мероприятий в сфере культуры, молодежной политике и физической культуры;

- Главный специалист - финансист – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным,  (по году – не позднее 10 числа второго месяца года, предоставляет сведения о финансовом освоении мероприятий программы для обобщения его ответственными лицами;

       - С.Н.Ревякин,  заместитель Главы городского поселения, С.А.Каримова , заведующий филиалом КДЦ Чернолучинский, Н.А.Попкова,  заведующий Чернолучинским отделом МКУ «Центр по работе с детьми и молодёжью", Е.А.Капаницкая, библиотекарь,  А.Н.Кондратьев, специалист по работе с молодёжью  МКУ «Центр по работе с детьми и молодёжью" Омского муниципального района Омской области», закрепленный за д.п. Чернолучинский – за формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации подпрограммы.

 

 

 

 

             


Приложение № 4

к муниципальной программе 

Чернолучинского городского поселения

Омского муниципального района

Омской области «Развитие

социально-экономического потенциала

Чернолучинского городского поселения

Омского муниципального района

Омской области на 2014-2018 годы»

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области

на 2014-2018 годы»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2018 годы»

 

Наименование муниципальной

программы Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области

Муниципальная программа Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы»

Наименование подпрограммы муниципальной программы Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма)

Развитие жилищно-коммунального хозяйства Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы (далее – подпрограмма)

Исполнители подпрограммы

Администрация Чернолучинского городского поселения

Исполнители мероприятий подпрограммы

Администрация Чернолучинского городского поселения;

МКУ «Информационно-хозяйственное управление Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области.

 

Срок реализации подпрограммы

2014-2018 годы

Цель подпрограммы

Улучшение качества жизни населения Чернолучинского городского поселения за счет устойчивого функционирования  жилищно– коммунального комплекса поселения.

Задачи подпрограммы

Модернизация и развитие системы коммунальной инфраструктуры поселения, создание благоприятных условий для проживания населения

Основные мероприятия подпрограммы

1.Поддержка жилищного хозяйства в д.п.Чернолучинский

2.Поддержка коммунального хозяйства в д.п.Чернолучинский

2. Благоустройство Чернолучинского городского поселения

Объемы и источники финансирования подпрограммы

 

Общие расходы бюджета Чернолучинского городского поселения на реализацию подпрограммы составят            6 663 800,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 1 423 000,00 рублей;

в 2015 году – 1 335 100,00 рублей;

в 2016 году – 1 011 100,00 рублей;

в 2017 году – 1 362 000,00 рублей;

в 2018 году – 1 532 600,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 6 663 800,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 1 423 000,00 рублей;

в 2015 году – 1 335 100,00 рублей;

в 2016 году – 1 011 100,00 рублей;

в 2017 году – 1 362 000,00 рублей;

в 2018 году – 1 532 600,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят   0,00  рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 0,00 рублей;

в 2015 году - 0,00 рублей;

в 2016 году - 0,00 рублей;

в 2017 году - 0,00 рублей;

в 2018 году - 0,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- повышение уровня жизни населения посредством улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг,

- увеличение доли протяженности освещенных частей улиц в общей протяженности улиц до 90 процентов

- улучшения состояния территории Чернолучинского городского поселения

Целевые индикаторы подпрограммы

- доля многоквартирных домов с проведенным капитальным ремонтом от общего количества требующего ремонта многоквартирных домов.

- повышение уровня качества, предоставляемых гражданам жилищно -  коммунальных услуг (процентов);

- доля протяженности освещенных частей улиц в общей протяженности улиц (процентов);

- процент привлечения населения, предприятий и организаций к работам по благоустройству (процентов)           

 

1. Характеристика текущего состояния Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области

в сфере реализации подпрограммы.

 

Улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания населения - основной показатель эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса Чернолучинского городского поселения.

Некоторые проблемы в жилищно-коммунальном комплексе остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся: высокая степень износа основных фондов коммунальной инфраструктуры; недостаточно высокое качество жилищно-коммунальных услуг; необходимость повышения уровня обеспеченности жилищного фонда отоплением и системами горячего и холодного  водоснабжения; преобладание административных методов хозяйствования над рыночными; убыточность предприятий жилищно-коммунального комплекса.

Благоустройство территории сельского поселения представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Чернолучинского городского поселения осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории д.п.Чернолучинский: проведены дополнительные линии уличного освещения, обустроены и оформлены клумбы, газоны, проводится уборка лесо-парковых парковых зон и т.д.

Но, несмотря на это существует ряд проблем в вопросах благоустройства, которые необходимо решать.

Работы по благоустройству поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий.

Необходимость благоустройства территории поселения, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянного растущем благосостоянии населения.

 

2. Цель и задачи подпрограммы

 

Целью подпрограммы является улучшение качества жизни населения Чернолучинского городского поселения за счет устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующей задачи: модернизация и развитие системы коммунальной инфраструктуры поселения, создание благоприятных условий для проживания населения.

 

3. Сроки реализации подпрограммы

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2018 годов.

 

4. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

      

      Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» включает следующие основные мероприятия:

- поддержка жилищного хозяйства в д.п.Чернолучинский

- поддержка коммунального хозяйства в д.п.Чернолучинский

- благоустройство Чернолучинского городского поселения

 

        5. Объемы и источники финансирования подпрограммы

 

         Общие расходы бюджета Чернолучинского городского поселения на реализацию подпрограммы составят            6 663 800,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 1 423 000,00 рублей;

в 2015 году – 1 335 100,00 рублей;

в 2016 году – 1 011 100,00 рублей;

в 2017 году – 1 362 000,00 рублей;

в 2018 году – 1 532 600,00 рублей.

          Из общего объема расходы бюджета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 6 663 800,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 1 423 000,00 рублей;

в 2015 году – 1 335 100,00 рублей;

в 2016 году – 1 011 100,00 рублей;

в 2017 году – 1 362 000,00 рублей;

в 2018 году – 1 532 600,00 рублей.

          Из общего объема расходы бюджета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят   0,00  рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 0,00 рублей;

в 2015 году - 0,00 рублей;

в 2016 году - 0,00 рублей;

в 2017 году - 0,00 рублей;

в 2018 году - 0,00 рублей.

 

6. Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы выполнения мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие – поддержка жилищного хозяйства в д.п. Чернолучинский.

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия:

- капитальный ремонт многоквартирных домов в д.п.Чернолучинский;

Основное мероприятие – поддержка коммунального хозяйства в д.п.Чернолучинский.

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия:

- ремонт, реконструкция и содержание систем водоснабжения поселка;

- подготовка объектов инженерной инфраструктуры к отопительному сезону;

- подготовка схем тепло, газо, водо и энергоснабжения в д.п.Чернолучинский.

Основное мероприятие – благоустройство Чернолучинского городского поселения.

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия:

- мероприятия по организации уличного освещения;

- мероприятия по организации озеленения;

- прочие мероприятия по благоустройству.

Оценка эффективности реализации программы будет производиться соисполнителем подпрограммы на основе соотношения установленных подпрограммой целевых индикаторов с их фактически достигнутыми значениями по данным мониторинга исполнения подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле

 

                   1ф     2ф            nф

       I      I             I

       ---- + ---- + ... +  ----

        1н     2н            nн

       I      I             I

   Э = -------------------------- х 100%,

                    n

    где:

    Э - эффективность реализации подпрограммы, (процентов);

    

    I   -  фактический     индикатор,   достигнутый   в   ходе   реализации

подпрограммы;

    

    I   - значение целевых индикаторов с соответствующим номером  строки  в

таблице перечень мероприятий подпрограммы в графе целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы к подпрограмме;

    n - количество целевых индикаторов подпрограммы.

При значениях Э, равных или превышающих 100%, делается вывод о положительных результатах реализации подпрограммы.

Если значения Э меньше 100%, то проводится анализ причин невыполнения подпрограммы  и  разрабатываются  предложения  по достижению заданных значений индикаторов с возможной корректировкой подпрограммы.

 

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2019 году обеспечить достижение следующих основных результатов (по сравнению с 2013 годом):                              

- увеличить долю многоквартирных домов с проведенным капитальным ремонтом от общего количества требующего ремонта многоквартирных домов до 63%.

- обеспечить снижение уровня износа фондов коммунальной инфраструктуры;

- улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- увеличение долю протяженности освещенных частей улиц в общей протяженности улиц до 80 процентов;

       - улучшения состояния территории Чернолучинского городского поселения.

 

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы

 

Администрация организует проверку выполнения подпрограммных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки осуществляется анализ и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации подпрограммы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы являются:

- С.Н.Ревякин,  заместитель Главы городского поселения – осуществляет оперативное управление и общий контроль за ходом реализации подпрограммы;

- Н.А.Черняев, директор МКУ «Информационно-хозяйственное управление Администрации Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области» - отвечает за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы, оперативное управление и общий контроль  за ходом реализации подпрограммы; ежеквартально собирают информацию об исполнении каждого мероприятия подпрограммы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям подпрограммы.

- Главный специалист - финансист – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, (по году – не позднее 10 числа второго месяца года, предоставляет сведения о финансовом освоении мероприятий программы для обобщения его ответственными лицами;

-  С.Н.Ревякин заместитель Главы городского поселения и Н.А.Черняев,  директор МКУ «Информационно-хозяйственное управление Администрации Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области» – за формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации подпрограммы.


Приложение № 5

к муниципальной программе 

Чернолучинского городского поселения

Омского муниципального района

Омской области «Развитие

социально-экономического потенциала

Чернолучинского городского поселения

Омского муниципального района

Омской области на 2014-2018 годы»

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма

«Управление муниципальной собственностью Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области

на 2014-2018 годы»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        ПАСПОРТ

 

подпрограммы муниципальной программы Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2018 годы»

 

Наименование муниципальной

программы Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области

Муниципальная программа Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы»

Наименование подпрограммы муниципальной программы Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма)

 Управление муниципальной собственностью Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы

Исполнители подпрограммы

Администрация Чернолучинского городского поселения

 

Исполнители мероприятий подпрограммы

Администрация Чернолучинского городского поселения;

МКУ «Информационно-хозяйственное управление Администрации Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области»

Срок реализации подпрограммы

2014-2018 годы

Цель подпрограммы

Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью

Задача подпрограммы

Разграничение государственной собственности на землю, государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты собственности поселений, приобретение имущества в казну поселения, вовлечение объектов собственности поселений в хозяйственный оборот, совершенствование системы учета объектов собственности Чернолучинского городского поселения.

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы

Формирование и развитие муниципальной собственности

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы бюджета Чернолучинского городского поселения на реализацию подпрограммы составят

1 387 000,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 544 000,00 рублей;

в 2015 году – 418 000,00 рублей;

в 2016 году – 192 000,00 рублей;

в 2017 году –   57 000,00 рублей;

в 2018 году – 176 000,00   рублей.

Из общего объема расходы бюджета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят   1 387 000,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 544 000,00 рублей;

в 2015 году – 418 000,00 рублей;

в 2016 году – 192 000,00 рублей;

в 2017 году –   57 000,00 рублей;

в 2018 году – 176 000,00   рублей.

Из общего объема расходы бюджета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят  0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 0,00  рублей;

в 2015 году - 0,00  рублей;

в 2016 году - 0,00  рублей;

в 2017 году - 0,00  рублей;

в 2018 году - 0,00  рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- утверждение изменений в Генеральный план и правила землепользования, постановка границ поселения на кадастровый учет.

-увеличение числа объектов недвижимости, в отношении       которых осуществлена государственная регистрация права собственности поселения, в том числе за счет выявления и оформления бесхозяйных объектов недвижимости за исключением земельных участков, не менее чем на  5 единиц  к 2019 году;

- осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности и права постоянного (бессрочного) пользования не менее чем на 10 земельных участков к 2019 году;                      

- проведение оценки рыночной стоимости права    аренды в отношении не менее   чем 10 объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и постоянном (бессрочном) пользовании к 2019 году;                                                 

- проведение инвентаризационно-технических работ,    

получение технических и кадастровых паспортов не менее чем на 5 объекта недвижимости поселения к 2019 году;                                         

- проведение работ по внесению данных в     специализированные реестры Единой базы "Банк данных  

объектов собственности" поселения в отношении 100 % объектов муниципального имущества. 

Целевые индикаторы подпрограммы

- формирование эффективных механизмов градостроительной деятельности, комплексного развития территории Чернолучинского городского поселения

- число объектов недвижимости, в отношении которых     осуществлена государственная регистрация права                    собственности Чернолучинского городского поселения от общего числа объектов, содержащихся в реестре собственности поселения, за исключением участков, объектов жилищного фонда (единиц);      

-  количество объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и постоянном (бессрочном) пользовании, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости права собственности (арендной платы) (единиц);             

- количество объектов недвижимости поселения, в отношении которых получены технические и    кадастровые паспорта (единиц);                      

- доля объектов муниципального имущества, внесенных в специализированные реестры Единой базы "Банк данных объектов собственности" поселения (процентов).  

 

 

1.     Характеристика текущего состояния Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области

в сфере реализации подпрограммы.

 

Эффективное управление муниципальным имуществом не может быть осуществлено без построения целостной системы учета имущества, в том числе земельных участков, а также его правообладателей - хозяйствующих субъектов. Реализация правомочий собственника - владение, пользование и распоряжение, требует объективных и точных сведений о составе, количестве и качественных характеристиках имущества.

Одним из важнейших условий эффективного управления муниципальной собственностью является наличие правоустанавливающих и право подтверждающих документов, ведение единого, полного учета объектов собственности поселения.

Это условие приобретает особую значимость в процессе оптимизации структуры собственности поселения с учетом разграничения полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, передачи имущества, предназначенного для реализации соответствующих полномочий, из одного уровня собственности в другой, а также проведения разграничения государственной собственности на землю.

Совокупный социально-экономический эффект от реализации целевой подпрограммы достигается за счет проведения структурных изменений в системе учета муниципальной собственности, позволяющих обеспечить эффективное использование собственности поселения.

Прямой экономический эффект от реализации программных мероприятий состоит в увеличении доходов бюджета Чернолучинского городского поселения за счет роста поступлений доходов от распоряжения и использования собственности поселения.

Реализация комплекса программных мероприятий позволит обеспечить необходимую информационную и технологическую поддержку процессов формирования, учета, оценки и налогообложения недвижимости, а также управление и распоряжение недвижимостью и достичь намеченных целей в области социального развития и модернизации экономики.

Решение проблем, связанных с формированием муниципальной собственности программно-целевым методом, обусловлено его высокой эффективностью, возможностью сбалансированного и последовательного выполнения мероприятий.

Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации целевой программы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации целевой программы. В рамках целевой подпрограммы определены показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

-  ухудшение социально-экономической ситуации;

- неэффективное использование средств бюджета Чернолучинского городского поселения, выделенных на реализацию мероприятий целевой программы

 

2. Цель и задачи подпрограммы

 

Целью подпрограммы является формирование и эффективное управление муниципальной собственностью.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующей задачи: разграничение государственной собственности на землю, государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты собственности поселений, приобретение имущества в казну поселения, вовлечение объектов собственности поселений в хозяйственный оборот, совершенствование системы учета объектов собственности Чернолучинского городского поселения.

 

                      3. Срок реализации подпрограммы

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2018 годов.

 

4. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

 

          Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2018 годы» включает следующее основное мероприятие:

- формирование и развитие муниципальной собственности.

 

5. Объемы финансирования подпрограммы

 

          Общие расходы бюджета Чернолучинского городского поселения на реализацию подпрограммы составят

1 387 000,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 544 000,00 рублей;

в 2015 году – 418 000,00 рублей;

в 2016 году – 192 000,00 рублей;

в 2017 году –   57 000,00 рублей;

в 2018 году – 176 000,00   рублей.

           Из общего объема расходы бюджета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят   1 387 000,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 544 000,00 рублей;

в 2015 году – 418 000,00 рублей;

в 2016 году – 192 000,00 рублей;

в 2017 году –   57 000,00 рублей;

в 2018 году – 176 000,00   рублей.

           Из общего объема расходы бюджета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят  0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 0,00  рублей;

в 2015 году - 0,00  рублей;

в 2016 году - 0,00  рублей;

в 2017 году - 0,00  рублей;

в 2018 году - 0,00  рублей.

 

6. Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы выполнения мероприятий подпрограммы

 

Основное мероприятие – формирование и развитие муниципальной собственности

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия:

- мероприятия по подготовке документов территориального планирования и градостроительного зонирования поселения;

- мероприятия по землеустройству и землепользованию;

- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности;

- подготовка технической документации, справок об  отсутствии обременений, о принадлежности на объекты недвижимости;

- приобретение программных продуктов для ведения реестра муниципального имущества.

Данные мероприятия направленны на формирование и эффективное управление собственностью Чернолучинского городского поселения.

В ходе реализации мероприятий, направленных на государственную регистрацию права муниципальной собственности на объекты недвижимости Чернолучинского городского поселения, будет осуществлена техническая инвентаризация, получены технические, кадастровые паспорта, справки об обременении, принадлежности на каждый объект недвижимости.

 Реализация указанных мероприятий позволит к 2019 году обеспечить:

-  сформировать эффективные механизмы градостроительной деятельности, комплексного развития территории Чернолучинского городского поселения

-увеличение числа объектов недвижимости, в отношении       которых осуществлена государственная регистрация права собственности поселения, в том числе за счет выявления и оформления бесхозяйных объектов недвижимости за исключением земельных участков, не менее чем на  10 единиц  к 2019 году; 

- проведение кадастровых работ, получение кадастровых паспортов, к 2019 году не менее чем на 10 земельных   участков, государственная собственность на которые не разграничена;                                

- осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности и права постоянного (бессрочного) пользования не менее чем на 10 земельных участков к 2019 году;                      

- проведение оценки рыночной стоимости права    аренды в отношении не менее   чем 10 объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и постоянном (бессрочном) пользовании к 2019 году;                                                 

- проведение инвентаризационно-технических работ,    

- получение технических и кадастровых паспортов не менее чем на 10 объектов недвижимости поселения к 2019 году;                                         

 

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

Достижение определенных результатов повлияет на эффективность реализации муниципальной политики в сфере формирования и управления собственностью поселения и обеспечит к 2019 году:

-  увеличение объектов недвижимости, в отношении которых     осуществлена государственная регистрация права                    собственности Чернолучинского городского поселения от общего числа объектов, содержащихся в реестре собственности поселения, за исключением участков, объектов жилищного фонда не менее чем на 10 объектов;      

- проведение кадастровых работ, получение межевых планов не менее чем на 10 земельных участка, государственная собственность на которые не разграничена;

- осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности не менее чем на 10 земельных участков;

- проведение оценки рыночной стоимости права собственности (арендной платы) в отношении не менее чем 6 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;

- проведение инвентаризационно-технических работ, получение технических и кадастровых паспортов не менее чем на 10 объектов недвижимости Чернолучинского городского поселения.

 

             8. Описание системы управления реализацией подпрограммы

 

Администрация организует проверку выполнения подпрограммных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки осуществляется анализ и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации подпрограммы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы являются:

- С.Н.Ревякин, заместитель Главы городского поселения – оперативное управление и общий контроль за ходом реализации подпрограммы;

- Ведущий специалист  по информационному обеспечению МКУ «Информационно-хозяйственное управление Администрации Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области» Н.Ю.Голубь  - ежеквартально подаёт информацию по землеустройству и землепользованию;

- Главный специалист - финансист – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, (по году – не позднее 10 числа второго месяца года, предоставляет сведения о финансовом освоении мероприятий программы для обобщения его ответственными лицами;

-  С.Н.Ревякин заместитель Главы городского поселения и Н.Ю.Голубь -   ведущий специалист  по информационному обеспечению МКУ «Информационно-хозяйственное управление Администрации Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области»  – за формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации подпрограммы.


Приложение № 5

к муниципальной программе 

Чернолучинского городского поселения

Омского муниципального района

Омской области «Развитие

социально-экономического потенциала

Чернолучинского городского поселения

Омского муниципального района

Омской области на 2014-2018 годы»

 

                         

 

 

 

 

                                                    Подпрограмма

«Повышение энергетической эффективности экономики Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе

на 2014-2018 годы»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2018 годы

 

Наименование муниципальной программы

Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области

Муниципальная программа Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы»

Наименование подпрограммы муниципальной программы Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма)

Повышение энергетической эффективности экономики Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2014-2018 годы

Исполнители подпрограммы

Администрация Чернолучинского городского поселения,

 

Исполнители  мероприятий подпрограммы

Администрация Чернолучинского городского поселения;

МКУ «Информационно-хозяйственное управление Администрации Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области»

Срок реализации подпрограммы

2014-2018 годы

Цель подпрограммы

Оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов

Задача подпрограммы

Выявление резервов сокращения энергетических затрат за счет проведения энергетических обследований, создание условий экономической заинтересованности в энергоресурсосбережении

Перечень основных мероприятия подпрограммы

Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетной сфере поселения

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы бюджета Чернолучинского городского поселения на реализацию подпрограммы составят             247 200,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году –   15 500,00 рублей;

в 2015 году – 155 500,00 рублей;

в 2016 году –   11 000,00 рублей;

в 2017 году –   42 500,00 рублей;

в 2018 году –   22 700,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят   247 200,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году –   15 500,00 рублей;

в 2015 году – 155 500,00 рублей;

в 2016 году –   11 000,00 рублей;

в 2017 году –   42 500,00 рублей;

в 2018 году –   22 700,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году -  0,00  рублей;

в 2015 году -  0,00  рублей;

в 2016 году -  0,00  рублей;

в 2017 году -  0,00  рублей;

в 2018 году -  0,00  рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация Программы позволит к 2019 году:

- обеспечить проведение обязательных энергетических обследований и получение энергетических паспортов на объекты;

- довести уровень обеспеченности приборами учёта потребления энергетических ресурсов объектов, до

100 процентов;

- обеспечить экономию электрической, тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;

- сократить расходы учреждения на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды не менее чем на 20 % к уровню 2013 года;

Целевые индикаторы подпрограммы

- экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;

- экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;

 

 

1.     Характеристика текущего состояния Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области

в сфере реализации подпрограммы.

 

Потребление электрической энергии в учреждении составляет в среднем за год –28470 кВт.ч, тепловой энергии – 354,685Гкал.,  воды –  41 куб. м. В общей структуре расходов учреждения доля затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов составляет 6,36 %.

        В целях создания экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов и повышения энергоэффективности в учреждении проводилась определенная работа. Сегодня на объектах используемых Администрацией Чернолучинского городского поселения установлены счетчики потребления воды, электрической энергии, в 2013году проведено энергетическая экспертиза  зданий.

Несмотря на достигнутые положительные результаты, некоторые проблемы энергосбережения в учреждении остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся:

- установка приборов учета тепловой энергии

- потери энергии  через кровлю и фасад зданий

- замена приборов освящения на более экономичные

Подпрограммой предусмотрено осуществление разнообразных организационных мер по учебе, пропаганде и популяризации вопросов энергосбережения, по повышению культуры энергопотребления в учреждении, формированию и проведению энергосберегающей политики в учреждении.

 

2. Цель и задачи подпрограммы

 

Целью подпрограммы является оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующей задачи: выявление резервов сокращения энергетических затрат за счет проведения энергетических обследований, создание условий экономической заинтересованности в энергоресурсосбережении.

 

3. Срок реализации подпрограммы

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2018 годов.

 

4.Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

 

       Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности экономики Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2014-2018 годы» включает следующее основное мероприятие:

     - мероприятие по организации повышения энергетической эффективности учреждений.

 

5.Объем и источники финансирования подпрограммы

 

             Общие расходы бюджета Чернолучинского городского поселения на реализацию подпрограммы составят    247 200,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году –   15 500,00 рублей;

в 2015 году – 155 500,00 рублей;

в 2016 году –   11 000,00 рублей;

в 2017 году –   42 500,00 рублей;

в 2018 году –   22 700,00 рублей.

               Из общего объема расходы бюджета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят   247 200,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году –   15 500,00 рублей;

в 2015 году – 155 500,00 рублей;

в 2016 году –   11 000,00 рублей;

в 2017 году –   42 500,00 рублей;

в 2018 году –   22 700,00 рублей.

             Из общего объема расходы бюджета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году -  0,00  рублей;

в 2015 году -  0,00  рублей;

в 2016 году -  0,00  рублей;

в 2017 году -  0,00  рублей;

в 2018 году -  0,00  рублей.

 

6.Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы выполнения мероприятий подпрограммы

 

     Основное мероприятие – повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетной сфере поселения

Наименование мероприятий в рамках основного мероприятия:

- обеспечение снижения энергетических издержек объектов поселения;

- проведение обязательных энергетических обследований объектов, находящихся в муниципальной собственности учреждения поселения;

- заключение долгосрочных энергосервисных контрактов для обеспечения муниципальных нужд поселения

     Целевые индикаторы – обеспечение ежегодного снижения потребления энергоресурсов.

 

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

Реализация подпрограммы позволит:

- обеспечить экономию в натуральном и стоимостном выражении: электрической энергии – на 0 % , тепловой энергии – 20 % , воды – 0 %.

- обеспечить снижение учреждением потребления электрической, тепловой энергии и воды в натуральном и стоимостном выражении не менее чем на 20 % к уровню 2013 года;

- обеспечить поддержание комфортной температуры, сбалансированного состава и качества воздуха в помещениях внутри здания учреждения независимо от резких погодных колебаний;

- обеспечить рациональное использование тепловой энергии, электрической энергии и горячей воды в учреждении;

- повысить уровень обеспеченности приборами учета потребления энергетических ресурсов объектов учреждения на 100 %;

- обеспечить обязательное требование по проведению энергетических обследований и получению энергетических паспортов на объекты, занимаемые учреждением.

 

8.Описание системы управления реализацией подпрограммы

 

Администрация организует проверку выполнения подпрограммных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки осуществляется анализ и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации подпрограммы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы являются:

- С.Н.Ревякин,  заместитель Главы городского поселения – осуществляет оперативное управление и общий контроль за ходом реализации подпрограммы;

- Н.А.Черняев, директор МКУ «Информационно-хозяйственное управление Администрации Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области» - отвечает за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы, оперативное управление и общий контроль  за ходом реализации подпрограммы; ежеквартально собирают информацию об исполнении каждого мероприятия подпрограммы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям подпрограммы.

- Главный специалист - финансист – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, (по году – не позднее 10 числа второго месяца года, предоставляет сведения о финансовом освоении мероприятий программы для обобщения его ответственными лицами;

-  С.Н.Ревякин заместитель Главы городского поселения и Н.А.Черняев,  директор МКУ «Информационно-хозяйственное управление Администрации Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области» – за формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации подпрограммы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7

к муниципальной программе 

Чернолучинского городского поселения

Омского муниципального района

Омской области «Развитие

социально-экономического потенциала

Чернолучинского городского поселения

Омского муниципального района

Омской области на 2014-2018 годы»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма

«Совершенствование муниципального управления в Чернолучинском городском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области  на 2014-2018 годы»

 

Наименование муниципальной программы Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области

Муниципальная программа Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы»

Наименование подпрограммы муниципальной программы Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области

(далее – подпрограмма)

Совершенствование муниципального управления в Чернолучинском городском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы

Исполнители подпрограммы

Администрация Чернолучинского городского поселения

Исполнители мероприятий подпрограммы

Администрация Чернолучинского городского поселения,

МКУ «Информационно-хозяйственное управление Администрации Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области»

Срок реализации подпрограммы

2014-2018 годы

Цель подпрограммы

Создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий муниципального образования

Задача подпрограммы

Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации, финансовое, материально-техническое, организационное обеспечение деятельности Администрации.

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы

Повышение эффективности деятельности Администрации Чернолучинского городского поселения

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы бюджета поселения на реализацию подпрограммы составят   34 969 936,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 6 747 158,00 рублей;

в 2015 году – 6 622 341,00 рублей;

в 2016 году – 7 031 064,00 рублей;

в 2017 году – 7 216 060,00 рублей;

в 2018 году – 7 353 313,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят   34 811 720,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 6 668 100,00 рублей;

в 2015 году – 6 543 183,00 рублей;

в 2016 году – 7 031 064,00 рублей;

в 2017 году – 7 216 060,00 рублей;

в 2018 году – 7 353 313,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят 158 216,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году -  79 058,00 рублей;

в 2015 году -  79 158,00 рублей;

в 2016 году -  0,00 рублей;

в 2017 году -  0,00 рублей;

в 2018 году -  0,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2019 году:

- исполнение расходных обязательств Администрации в размере 100 процентов;

- обеспечить доступности посещения лиц с ограниченными возможностями (инвалидов) учреждений на 100%.

 

Целевые индикаторы подпрограммы

степень исполнения расходных обязательств Администрации сельского поселения (процентов);

 

 

 

1.     Характеристика текущего состояния Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области

в сфере реализации подпрограммы.

 

Стратегической целью социально-экономического развития Чернолучинского городского поселения является формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие Чернолучинского городского поселения, последовательное повышение качества жизни населения д.п.Чернолучинский.

Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач социально-экономического развития Чернолучинского городского поселения, является эффективность работы системы муниципального управления. При этом одним их важных акцентов должен быть сделан на внедрение и развитие системы управления по результатам деятельности Администрации и подведомственных ей учреждений.

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Администрации и подведомственных ей учреждений – это способ организации их деятельности, позволяющий путем оптимизации финансовых, материальных и трудовых ресурсов осуществлять установленные Уставом Чернолучинского городского поселения полномочия.

Необходимость комплексного решения проблем материально-технического и организационного обеспечения деятельности Администрации программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе тесной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий Администрацией и социально-экономическим развитием Чернолучинского городского поселения.

Реализация подпрограммы будет способствовать поиску новых подходов и принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффективное использование материально-технических и финансовых ресурсов.

 

2. Цель и задачи подпрограммы

 

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий муниципального образования.

Достижение поставленной цели предполагается посредством решения следующей задачи: совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации, финансовое, материально-техническое, организационное обеспечение деятельности Администрации.

 

3. Срок реализации подпрограммы

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2018 годов.

 

 

 

 

 

4.Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий

 

          Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в Чернолучинском городском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» включает следующее основное мероприятие:

- повышение эффективности деятельности Администрации Чернолучинского городского поселения.

 

5.Объемы финансирования подпрограммы

 

          Общие расходы бюджета поселения на реализацию подпрограммы составят   34 969 936,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 6 747 158,00 рублей;

в 2015 году – 6 622 341,00 рублей;

в 2016 году – 7 031 064,00 рублей;

в 2017 году – 7 216 060,00 рублей;

в 2018 году – 7 353 313,00 рублей.

           Из общего объема расходы бюджета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят   34 811 720,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 6 668 100,00 рублей;

в 2015 году – 6 543 183,00 рублей;

в 2016 году – 7 031 064,00 рублей;

в 2017 году – 7 216 060,00 рублей;

в 2018 году – 7 353 313,00 рублей.

          Из общего объема расходы бюджета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят 158 216,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году -  79 058,00 рублей;

в 2015 году -  79 158,00 рублей;

в 2016 году -  0,00 рублей;

в 2017 году -  0,00 рублей;

в 2018 году -  0,00 рублей.

 

6. Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы выполнения мероприятий подпрограммы

 

Основное мероприятие - Повышение эффективности деятельности Администрации Чернолучинского городского поселения.

Наименование мероприятия – Повышение эффективности деятельности Администрации Чернолучинского  городского поселения.

Целевые индикаторы – процент выполнения расходного обязательства.

Наименование мероприятия – организация  и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения.

Целевые индикаторы - процент исполнения расходного обязательства.

Наименование мероприятия – организация материально – технического и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации.

Целевые индикаторы – процент выполнения расходного обязательства. Наименование мероприятия – финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Целевые индикаторы - процент выполнения расходного обязательства.

Наименование мероприятия – сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской области.

Целевые индикаторы - процент выполнения расходного обязательства.

Наименование мероприятия - формирование и использование средств резервных фондов.

Целевые индикаторы - процент выполнения расходного обязательства.

Наименование мероприятия – проведение мероприятий, направленных на обеспечение доступности услуг администрации для населения.

Целевые индикаторы – процент выполнения расходного обязательства. 

 

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

        Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2019 году:

- исполнение расходных обязательств Администрации в размере 100 процентов;

 

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Администрация организует проверку выполнения подпрограммных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки осуществляется анализ и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации подпрограммы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.

являются:

- С.Н.Ревякин,  заместитель Главы городского поселения – осуществляет оперативное управление и общий контроль за ходом реализации подпрограммы;

- С.Н. Ревякин, заместитель Главы городского поселения, .А.Черняев,  директор МКУ «Информационно-хозяйственное управление Администрации Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области» - за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы, оперативное управление и общий контроль за ходом реализации подпрограммы;

       - Главный специалист - финансист – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, (по году – не позднее 10 числа второго месяца года, предоставляет сведения о финансовом освоении мероприятий программы для обобщения его ответственными лицами;

-  С.Н.Ревякин заместитель Главы городского поселения и Н.А.Черняев,  директор МКУ «Информационно-хозяйственное управление Администрации Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области» – за формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации подпрограммы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Приложение № 8

к муниципальной программе  Чернолучинского городского  поселения Омского муниципального района Омской области  «Развитие социально-экономического потенциала Чернолучинского городского поселения  Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы»

 

 

Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области  «Развитие социально-экономического потенциала Чернолучинского городского  поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы»

 

№ п/п

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Единица измерения

Значение

Отчетный год (факт)

Текущий год (оценка)

1- й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма  1 Муниципальной программы: Поддержка дорожного хозяйства и обеспечение безопасной эксплуатации дорог Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы

1

Проведение к 2019 году капитального и текущего ремонта  автомобильных дорог поселения с твердым покрытием в объеме тыс.кв.м.

        тыс.кв.м.

 

 

2,4

    3,1

2,5

1,0

3,1

Подпрограмма 2 Муниципальной программы:  Обеспечение  пожарной безопасности   и  безопасности граждан  на водных объектах  в  Чернолучинском городском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы

1

Прогнозируемое количество пожаров произошедших на территории  Чернолучинского городского поселения с пострадавшими, единиц

Кол-во

 

 

1

1

1

1

1

2

Прогнозируемое количество произошедших несчастных случаев на водных объектах Чернолучинского городского поселения с пострадавшими, единиц

Кол-во

 

 

 

1

 

1

 

0

 

0

 

0

Подпрограмма 3 Муниципальной программы:  Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Чернолучинского городского поселения  Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы

1

Доля населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Чернолучинского городского  поселения

%

 

233/1746

13

14

16

17

18

2

Доля населения, посещающего библиотеку, от общего числа жителей Чернолучинского городского  поселения

%

 

820/1746

47

50

52

54

56

3

Количество молодежи от 14 до 30 лет, участвующих в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях, в общественной жизни поселка

Кол-во

 

176

190

210

230

260

280

4

Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом,  от общей численности населения Чернолучинского городского  поселения

%

 

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 4 Муниципальной программы:  Развитие жилищно-коммунального хозяйства Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы

 

Доля домов с проведенным капитальным ремонтом от общего количества  многоквартирных домов, требующих ремонта

%

 

    

 

 

58

 

60

 

61

 

62

 

63

 

Количество отремонтированных восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры

Кол-во

 

 

4

4

5

4

5

 

Доля протяженности освещенных частей улиц в общей протяженности улиц

 

%

 

 

 

60

65

70

75

80

 

Привлечения населения, предприятий и организаций к работам по благоустройству

%

 

 

 

89

 

91

 

93

 

95

 

100

Подпрограмма 5 Муниципальной программы:  Управление муниципальной собственностью Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы

1

Формирование эффективных механизмов градостроительной деятельности, комплексного развития территории Чернолучинского сельского поселения

%

 

 

100

100

100

100

100

2

Количество объектов недвижимости, в отношении которых     осуществлена государственная регистрация права                    собственности Чернолучинского городского поселения от общего числа объектов, содержащихся в реестре собственности поселения, за исключением участков, объектов жилищного фонда  

Кол-во

 

 

1

1

1

1

1

3

Количество объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и постоянном (бессрочном) пользовании, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости права собственности (арендной платы) (единиц);             

Кол-во

 

 

11

12

4

2

5

4

Проведение инвентаризационно-технических работ, получение технических и кадастровых паспортов  на объекты недвижимости         

Кол-во

 

 

11

12

4

2

5

5

Доля объектов муниципального имущества, внесенных в специализированные реестры Единой базы "Банк данных объектов собственности"

%

 

 

0

0

0

0

100%

Подпрограмма 6 Муниципальной программы Повышение энергетической эффективности экономики Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2014-2018 годы

1

Сокращение расходов учреждения на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов

%

 

 

0

20

20

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограммы 7 Муниципальной программы:  Совершенствование муниципального управления в Чернолучинском городском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы

1

Степень исполнения расходных обязательств Администрации Чернолучинского городского поселения

%

 

 

95

96

97

98

100

2

Степень доступности посещения лиц с ограниченными возможностями (инвалидов) учреждений на 100%.

%

 

 

100

100

100

100

100

 

 

версия для печати